岗位职责:1、 协助部门负责人编制年度工作及预算计划;2、 完善风险检查清单,并定期进行风险事项检查;3、 对公司开展合规性专项检查,并就检查结果形成合规检查报告及整改建议;4、对发现存在、潜在问题和风险进行分析,提出审计处理意见及加强管理建议书;5、 定期安排对整改结果进行跟进;6、在部门经理的指导下,完善规范内部审计制度和操作流程,提出审计合理化建议;7、定期梳理及评估公司内控建立及运行情况;8、.整理装订审计资料和文件,建立审计档案;9、完成部门经理交办与审计有关工作。任职要求:1、学历:全日制大专以上学历,审计、会计、财务专业;性别,男女不限2、3-5年以上审计工作经验,有建筑/建材/工程/房地产/机械/重工/设备等行业经验优先;具备会计师事务所工作经验优先;3、熟悉国家法律法规、掌握财务、审计、内控、法律、企业管理等相关知识;4、熟练使用办公软件、SAP、金蝶等系统,具备较强的的数据分析能力;5、良好的沟通、协调、语言文字表达能力,性格沉稳,耐心细致,执行能力强,可适应出差。工作时间:每周工作5.5天;周一至周五:8:30-18:00(午休两小时),周六:9:00-12:00按国家法定假期休假