岗位职责:1、协助制订并实施公司内控内审工作年度计划;2、协助开展公司各项流程的调研与梳理工作,编制标准流程文档;3、定期进行内控评估,分析业务风险及成本效益,提出优化解决方案,并跟踪落实;4、负责公司从财务、审计、风险控制角度参与公司管理问题分析,提出问题解决方案;5、开展财务、业务、流程等内控内审工作,撰写审计报告,提出整改建议;6、与公司各部门及外部审计、监管等机构合作,构建例行监控机制,建立符合资本市场与管理要求的内控架构与体系。任职要求:1、2021-2023届高校毕业生,本科以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;2、有较强的分析、判断、计划与标准化指定督办能力;