一、职务范围:1.协助推进集团相关版块上市披露工作,负责集团层面各期(季度、中期、年度)按照国际会计准则编制报表及附注,协助集团完成季度、中期、年报的披露工作,完成每月报表检查核对及辅助报表的收集检查;2.与会计师事务所、评估师等咨询中介对接,统筹提供需要的各类财务数据和资料;协助拟订集团合并报表制度、流程;统筹指导监督各分子公司按规定及时编制的各类财务会计报表;4.对接相关部门,了解公司业务经营情况,为管理层提供相关数据;5.协助部门负责人完善财务信息化的搭建工作,协助制定相关操作规则,流程制度。督促制度的顺利推行。6.按照上市公司内控管理规范,组织实施公司内部控制定期检查、评估实施效果;7.协助集团运营发展的合规性检查,对重大投资、重要物资采购、工程建设等重要经济活动实施过程监督,提出风险防范措施;8.负责区域业务核算过程中问题的分析及改进,9.负责区域核算流程的梳理及优化;10.关注行业发展趋势,针对业务热点、重点、风险点进行专题性的深入分析,从数据角度提出解决方案建议;完成其他领导安排的工作内容。二、任职要求1.本科以上学历,中级会计师以上职称;2.熟悉香港企业会计准则,拥有3年以上集团化财务审计及内控工作经验,具有3年上市公司或中大型集团相关专业经验,或具备3年以上学历教育、教培行业从业经验;3.具有良好的专业理论知识,熟悉相关法律、法规和集团化管理的流程;4.具有财务管理、会计核算、内控审计等能力;5.熟练使用各类办公软件、金蝶各类财务软件,对数字敏感,Excel公式处理能力强;6.熟悉国内外上市规则、流程及相关法规;精通企业会计核算方法,了解国家财经法规相关知识,熟悉集团化会计管理体系及运作特点;7.具有较强的沟通表达能力,良好的团队合作意识,学习能力强、抗压能力,具有较强的责任心,保密意识。8.能吃苦耐劳,能适应常态化的出差工作模式。