岗位职责:1、根据董事会授权制定并落实年度审计工作计划;2、全面负责公司内部审计活动,并对内部审计的整体质量负责;3、根据内部审计结果,评估风险状况,并就改进计划给予建议;4、评估内部控制的健康和有效性;5、准备和提交内部审计报告给董事会和按规定提交给相关政府机构;6、开展后续审计,监督整改情况,对审计项目负责;7、如有需要,根据相关政府规定,董事会要求开展特殊审计;8、做好内审相关的档案管理工作。岗位要求: 1、财务、金融或相关专业毕业;2、至少3年以上银行金融相或相关工作经验;3、具有SOX项目经验,熟悉相关行业监管要求,具备扎实的内控知识体系和风险管理意识;4、有会计、审计或信息类专业背景及证书者优先,例如CPA, CIA, CISA等;5、卓越团队管理能力,能够在压力下工作;6、卓越的跨部门沟通协商能力;7、中英文书面及口语能力优秀。