岗位职责:1、根据部门年度审计工作计划,对集团各部门及所属子公司开展专项审计(财务、内控、工程、运营、IT方向);2、拟定审计工作计划和审计方案,并根据审计计划开展审计工作,按时、保质的完成审计项目;3、完成审计底稿、起草审计报告,并跟踪审计整改;4、做好审计报告装订归档、部门档案的收集和建档管理工作。任职要求:1本科及以上学历,会计学、审计学、经济学等相关专业;2、2-3年以上工作经验,2年以上财务审计相关工作经验;3、掌握一定的财税和经济法相关知识,具备一定的写作水平;4、熟练使用财务软件、办公软件等相关软件;5、较强的坚持原则精神和抗压能力,责任心强,反应灵活;6、做到实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。任职福利:1.周末双休。2.带薪年假,法定假期,餐费补贴,年度体检,定期发放节日福利等等。