工作职责:岗位职责:1、拟定审计流程、制定审计计划,开展公司常规审计工作; 2、编制内审方案,整理审计证据;审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动; 3、草拟审计报告,汇报审计出现的问题,提出审计建议;出具审计报告后跟进审计整改情况,做到审计闭环管理。4、要求1年以上内部审计或者风险控制经验,协助完成公司风险的识别、评估、管理和控制工作;能够独立完成常规的审计业务。5、 协助部门经理开展日常行政管理类工作。任职资格:1、本科以上学历,审计、财务、会计、经济学等相关专业;5年以上企业内部审计经验及事务所审计经验2、熟悉企业的财务审计运作规范和流程;精通国家财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财务审计处理经验3、具备一定的逻辑思维能力、沟通表达能力、报告书写能力4、.具有内部审计/内控流程梳理等相关工作经验3年及以上;5、熟悉公司采购、销售、库存管理、计划备货管理、物流管理等相关业务全流程及管控要求;有制造业经验加分。