岗位职责:1)独立或主办开展审计项目,包括编制审计工作方案,收集审计资料,通过系统数据分析、资料查阅、实地调查走访、访谈、询问等程序发现审计事项,形成书面报告。2)对审计发现事项,与业务部门沟通剖析原因、责任、提出处理建议和改善方案,并跟踪方案的有效执行落地。3)基于业务数据进行挖掘分析,探索数据化审计,对风控策略和模型提出优化方案,并对业务风险指标将进行预警、监测并处理,不断完善数据模型的准确性及有效性。4)对日常举报电话、信件、电子邮箱等途径接收的投诉进行查处。5)协助上级主管开展反舞弊调查,发现业务流程存在的舞弊风险。6)定期策划并组织公司内控培训、开展新员工廉洁培训。7)对经办的审计项目全过程资料规范、完整的归档保存。任职资格:1)本科以上学历,审计、财务、会计、经济学等相关专业;5年以上企业内部审计经验及事务所审计经验2)熟悉企业的财务审计运作规范和流程;精通国家财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财务审计处理经验3)具备一定的逻辑思维能力、沟通表达能力、报告书写能力4).具有内部审计/内控流程梳理等相关工作经验3年及以上;5)熟悉公司采购、销售、库存管理、计划备货管理、物流管理等相关业务全流程及管控要求;有制造业经验加分。