一、岗位职责:1、制定公司年度审计工作计划,根据审计计划,开展各类审计项目;2、按照国家有关法律法规、审计法规等起草公司相关审计制度;3、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的管理需求;4、监督和落实各部门、各分子公司内控制度执行的有效性; 5、进行公司内部控制自我评价工作,跟踪并督促内控整改落实工作,协助出具内控自我评价报告;6、编制并整理审计工作底稿,独立完成审计报告、管理建议书的编写;7、对接外部审计机构和集团审计部门对公司的审计工作;8、对公司投资、工程建设项目、项目招投标等重大经济活动进行审计监督;9、完成上级领导交办的其他工作任务。二、任职要求:1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业2、具有中级审计师职称以上,优先考虑3、5年以上审计经验4、正直、原则性强,具有组织领导、综合协调、敏锐洞察及预见能力