岗位职责:1、审核多个下属公司财务报表、指导账务符合国家政策要求,满足企业发展企业,如支持下属公司申报政府项目、高新认证等。2、指导下属公司开展财务分析工作,审核财务分析报告,满足管理层经营决策需要。3、定期培训,包括会计政策与税务等相关内容。提升团队专业素质与能力。4、组织总部经营会议,负责统筹及会议资料相关收集、审核工作。5、定期到下属公司现场审查,了解企业经营状况并提交审查报告。6、审核下属公司财务制度、流程健全情况,指导公司财务规范化工作,满足企业后续发展中财务.税务等方面的规范性和内部控制的合规性要求。7、组织下属公司开展年度目标、预算、决算工作。完成公司年度经营目标决算工作。8、协调公司董事会、股东会议的资料准备。负责分红工作相关工作。任职要求:1、会计、财务管理、审计等相关专业大学本科以上学历,中级会计师证以上职称,有注册会计师资格优先考虑,制造业方向尤佳。2、3-5年上市公司或大型制造企业财务管理工作经验,或3年以上会计师事务所审计工作背景,具有上市企业合并报表尤其是境外子公司合并报表经验者优先。3、优秀的跨部门、跨事业线协调能力,擅长与人沟通,抗压能力强。4、工作态度认真严谨,具有很强的逻辑分析与文字叙述能力。5、熟悉国家相关法律法规,熟悉公司内部财务管理及流程管理。