工作内容:1. 制定和执行稽核计划,确保稽核工作的顺利进行。2. 对公司各部门进行定期或不定期的稽核,评估其内部控制的有效性和合规性。3. 对重大风险点进行跟踪和监控,及时发现和报告潜在的问题。4. 协助管理层完善企业内部控制体系,提出改进建议并监督实施。5. 编写稽核报告,提供决策依据和建议方案。6. 不断学习和掌握新的稽核理念和方法,提高稽核工作的效率和效果。任职资格1、全日制本科及以上学历;审计、会计相关专业优先2、具备良好的文案书写能力,能拟定各类报告和总结;3、具备较强的原则性和责任心;4、具备较强的保密意识;5、能熟练使用相关办公软件