根据集团的监管需要以及部门安排,负责组织内控评价,经济责任审计、经营管理审计、效益审计等常规审计,以及其他专项审计工作,监督整改和案例培训;不断完善审计制度流程,优化审计程序、质量控制;构建并完善集团审计信息化平台。1、负责实施各类审计,全程跟进审计整改,梳理案例、扩大审计效果。2、根据安排开展投后审计、风险评估等专项审计工作。3、负责集团审计信息系统建设工作,明确项目需求、跟进建设进度,并不断优化提升。4、对接审计局、国资委,按时高质量提交报告。