岗位职责:1、协助制定集团内控管理制度及内控管理工作模板,规范内控管理工作流程。2、协助部门负责人完成年度审计计划的制定并组织实施,确保各项工作有序开展。3、基于风险的原则,定期对相关业务/流程进行审计,制定审计计划、方案,且负责审计过程中的现场测试、访谈、抽样等。4、开展公司内部各项专项审计,包括但不限于:资产管理、采购、工程、财务审计等,指导并审阅团队工作、把控审计质量、提出建设性的审计建议与处理意见、沟通并督促审计缺陷整改。5、积极融入各业务条线,强化各业务的风险防范能力,建立常规风险防范排查机制,提出建议并监督落实闭环。6、负责监督业务流程或舞弊高危环节,参与舞弊举报事件的调查和处理反舞弊工作。7、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查等相关工作。8、落实领导安排的其他工作。任职要求:1、统招本科及以上学历,30岁以内,财务、会计、审计等相关专业。2、具有3年以上企业内审或会计师事务所审计项目工作经验,拥有注册会计师资质。3、了解企业内控管理体系,掌握内控测试与审计的方法;熟悉内控专业理论,熟悉财务管理制度及相关法律法规。5、具备良好风险意识、职业道德、沟通能力、逻辑思维能力,高度的自我驱动和结果导向。