1. 根据监管规定和公司年度审计项目计划,对公司及所属分支机构、子公司和有关人员实施审计,提出审计评价意见、建议; 2. 根据公司风险管理和业务发展要求,对公司及所属分支机构、子公司开展相关专项审计,提出审计评价意见、建议; 3. 起草编制审计通知、工作底稿、方案初稿、报告初稿等,并与相关机构、部门、人员沟通、确认审计报告内容及审计发现问题; 4. 跟踪审计发现问题的整改落实,对审计发现的重大问题和有关责任人提出审计处理意见或建议; 5. 参与审计系统的建设和维护; 6. 完成领导交办的其它工作。