岗位职责:1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件,编制审计年度计划、工作方案等。2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项的审计工作底稿的编制。3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动,确保公司各项经济活动的合规性和效益性。4、负责对所涉及的审计事项编写内部审计报告,提出处理意见和建议,为管理层提供决策支持。5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,并按规定保守秘密。6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平。7、协助审计部经理组织、联系、协调、外引审计资源服务,确保审计工作的顺利进行。8、跟踪审计结论和处理意见的执行情况,确保审计结果的落实。9、完成上级安排的其他工作任务。岗位要求:1、本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业毕业2、具备良好的沟通能力和团队协作精神,能够与各部门保持良好的合作关系3、具备良好的学习能力和适应能力