工作职责:1.参与公司内部审计体系的构建以及审计制度和方法的制定;检查、评价公司各部门、各项目各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况。2.按照国家法律以及上级领导的要求,完成各项审计工作,包括经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等。3.根据公司管理要求和人员离任情况开展任中审计或离任审计,评价公司干部、员工的履行情况,促进干部、员工廉洁自律、勤勉尽责,维护公司利益。4.按照要求编制审计方案、审计报告以及跟踪落实整改情况并完成审计资料的归档工作等。5.按照国家法律以及上级领导的要求,对公司的财产安全和完整、资金的周转和运用进行审计监督,并评价其使用效果。任职资格:1、本科及以上学历,法律、审计、会计、财务管理等相关专业;2、3-5年中大型企业内部审计工作经验,熟悉财务、内部控制与企业风险控制知识、企业经营管理知识;3、具有较强的原则性、有一定的风险控制意识;具有良好的管理能力、沟通能力和良好的抗压能力。备注:公司现在黄埔区黄埔东路3401号亚钢大厦15楼办公,1月初搬迁到增城香山大道粤浦产业园办公。