岗位职责:1.拟定并完善内部审计制度和流程,制订公司年度内部审计计划和审计工作费用预算;2.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;3.组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、 经营效益审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并提交具体内部审计报告;4.针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;5.组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在的问题和风险,提出改进意见;6.组织对下属公司和控股公司开展经营审计工作;7.根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;8.负责对部门内部员工进行管理,建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作;9.组织内审人员的业务培训,确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成公司董事会所要求的任务;10.完成上级领导交办的其他工作。岗位要求:1、本科及以上学历,会计、审计、工程管理、法务等相关专业;2、2年以上相关工作经验;3、具备注册会计师、国际注册内部审计师资格者的优先考虑;4、熟练掌握国内和国际会计准 则、审计准则及相关政策; 5、熟悉国家内部控制、审计、工程建设等方面的法律法规;6、熟悉公司行业生产经营状况、国家现行政策及经济形式;7、熟悉公司相关程序文件、管理标准和工作标准;8、具备一定的领导能力、良好的判断与决策能力、抗压能力 、沟通能力;9、诚实守信,具有良好的职业素养和敬业精神