岗位职责:1、能独立完成审计工作,整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议,跟踪整改,审计资料立卷归档工作等;2、能够通过深入了解公司业务,拓展管理审计领域(采购、销售、人力资源管理、生产、工程管理等),为公司创造效益;3、规范和完善公司内部控制流程,保证公司内部控制流程完善性、合理性;4、对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查,审计,及时反馈风险隐患或存在问题,并协调处理;5、舞弊行为、员工投诉调查处理等;6、负责相关文件的审核,例如:合同审核、协议文件审核、内部文件的审核等7、领导安排的其他事项、岗位要求:1、大学专科及以上学历,财会、审计等相关专业优先,1年以上相关工作经历;2、具备较强的财务分析能力,风险识别及问题解决能力;3、具备良好的逻辑思维,沟通协调能力及抗压能力;4、具有大型企业相关工作经验或会计师事务所相关工作经验者优先。