任职资格:1.本科或以上学历,财务、审计及经济类相关专业2.两年以上相关工作经验;3.中共党员优先,具有基本的政治素养和政策水平,政治觉悟性高;4.办文办事基本功扎实,有一定的写作功底;岗位职责:1.协助制定公司各类内控制度、完善和优化,建立以风险为导向的审计模式,运用制度审计、非现场审计等方法提高审计效率和质量,防范审计风险。协助制定审计相关制度、流程,编制审计内控检查工作计划和方案并组织实施,收集整理审计证据,编写相关审计工作报告; 2.参与公司风险导向的全面内控体系建设工作,健全公司全面风险防控体系,推进公司全面风险防控体系建设 ; 3.对审计所涉及的问题,向被审计对象提出改进管理、提高效益的建议和处理违纪违规行为的意见,并检查审计结论的落实情况; 4.协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为,对疑似舞弊的行为进行审计核实;5.审计项目工作;6.完成领导安排的其他工作。