岗位职责 1、控制总公司及各子公司账务处理的风险,定期收集相关信息及修订账务处理规范,负责日常账务处理审核工作,协助指导和审查各子公司的账务处理合规性;2、负责制定、修订连结决算方案和业务流程,协助组织连接决算业务的开展,协助审核连接决算报表;3、保证审计监察顺利开展,负责优尼财务报表、内部控制审计,负责税务监察的协助对应,协助监察各子公司财务相关内控情况。4、为了推进事业计划顺利展开,负责制定中国优尼中期事业计划,并负责推进跟踪管理,负责对应月度滚动预测事项。5、为了推进财务制度体系的建立和完善,负责会计方针、制度和业务流程的制定、修订,并协助监督、审查各子公司相关制度的合规合法性。6、为了保证科内工作正常运行及工作效率提升,负责科内培训计划的实施,负责新进员工的培训和指导。7、为了保证财务档案的完整性,负责制定、修订财务档案管理制度,负责检查财务档案的管理情况。任职资格 1、本科以上学历,财经相关专业,中级以上会计师资格。2、4年以上制造业账务会计工作经验,能独立进行全盘账务处理;一定的基层管理经验。3、良好的财务软件和办公软件操作技能。4、良好的沟通、协调、组织和表达能力。