【工作内容】- 每日审核新成交订单变更订单等是否符合公司的各项标准,对公司各项业务流程进行定期审计,确保所有操作符合公司政策、法规及行业标准。- 审核审计的过程中识别潜在风险,并提出改进建议以提高运营效率和内部控制质量。- 编写详细的审计报告,记录发现的问题、风险评估结果及改进建议,提交给上级管理层审批。- 与各部门紧密合作,了解业务流程,评估现有控制措施的有效性,并提供专业建议。- 参与或主导特别调查项目,针对特定问题进行深入分析,并出具最终报告。【任职要求】- 拥有会计、金融、审计等相关领域的本科及以上学历;中级会计师及以上,注册会计师考过会计、审计、财管、税法两门以上,拥有注册内部审计师(CIA)资格者优先考虑。- 2年审计工作经验,但需要对审计流程有基本了解,愿意接受培训并快速成长。- 具备良好的沟通技巧,能够清晰地向上级解释复杂的财务概念。- 熟练使用Microsoft Office套件,尤其是Excel和PowerPoint,具备数据分析能力者优先。- 具有较强的责任心、严谨的工作态度和良好的团队协作精神。(双休、五险一金、工作餐、团建、年终奖、下午茶等等)