岗位职责:1、 年度预算:协助搭建预算模型,统筹各分公司开展年度预算编制,并进行合理性审核2、 预算管理:跟进年度预算使用情况,根据业务部门需求进行预算调整审核3、 滚动预测:根据业务实际情况,按月更新月度滚动预测,并探索年度目标的达成办法4、 预实分析:按月进行利润实际达成与预算的偏差分析,输出穿透至业务的差异原因5、 专项分析:根据不同阶段经营侧重点,每月输出各分公司及总部维度的专项经营分析报告,提出合理化经营改善建议,并跟进改善进度,支撑年度目标达成6、 财务管报:结账后,根据部门内部管理要求进行线下管理报告的编制,提供经营数据支持7、 模型搭建:根据业务发展需要,搭建单车测算、盈利路径等模型8、 参与集团公司业财一体化系统建设,实现线上化提升任职要求:1、财务、经济类专业全日制本科及以上学历,具有中级会计职称优先考虑2、5年以上财务工作经验,同时2年以上预算与分析工作经验3、具有较强的数据分析能力和沟通能力,逻辑思维清晰4、精通EXCEL、PPT、金蝶等办公软件5、具有良好的职业道德,工作严谨,高度责任感,严守公司机密