【工作内容】1、发票管理:包括发票的申请、新购、调额、开票、作废、保管;2、对账工作:及时与客户和供应商或业务员核对应收、应付账款核对及差异调整;3、账务处理:根据收款情况更新金蝶应收账款数据,保证账实相符、账账相符;4、数据统计:按公司要求进行数据统计和分析;5、应收账款预警提醒:按公司要求定期或不定期对超期应收款进行提醒;6、超账期发货审核:统计分析客户超账期数据,按审批结果审核发货通知单;7、提成、绩效、奖金审核:根据公司的薪酬制度及时审核提成、绩效、奖金审发放表;8、审核客户账期:审核金蝶系统中客户账期,保证金蝶系统与合同的账期一致;9、单据检查:对销售出库单的回签情况进行检查,对异常情况及时向上级反馈;10、库存管理:定期对库存进行盘点,提出盘点意见。【任职要求】1、拥有会计学或财务管理相关专业背景,具备初级会计职称者优先考虑;2、熟练掌握财务软件及Excel等办公软件操作;3、具备良好的沟通能力和团队协作精神,能够独立解决问题;4、工作认真细致,具有较强的责任心和保密意识;5、能够适应快节奏的工作环境,接受必要时加班以完成工作任务;6、此岗位不接受应届毕业生。