岗 位 职 责:1.根据年度内审工作计划开展具体审计工作,包括审前调查、审计方案的编制,审计通知的下发、审计底稿的审核,撰写及审计发现问题的闭环追踪整改等;2.在审计过程中严格执行国家现有的税法与相关规定来进行,严格审核每笔发票的真实性,该真实性要从事前申批、收集供应商、发标书、报价价、评审组评审意见、合同谈判记录、合同执行的全过程控制。3.要注重采购按采购需求的的及时性,材料出库、入库的真实性和即时导人,数量、件数、质量控制等的全过程控制。4.负责承办和组织经济责任审计、管理审计、专项审计以及财务收支审计等业务;5.出具审计报告,对违规违纪问题提出处理意见,同时要根据事情的大小而定,如有大的可凝点,应另行做方案达到不获全胜决不收兵的斗志。6.独立完成上级交办的其他工作任务,做到以工作原则为宗旨,决以流程或过程的***。三、具备条件:1.大专以上学历,财务、审计等专业;2.有3年以上工业会计从业经验,有2年以上内审相关工作经验,35岁以内,的审计人员优先考虑;3.能适应出差,有使命感,清晰的职业生涯规划,自我驱动力强,有较强的逻辑思维能力,善于发现问题,抗压能力强,口头沟通表达和文字书写能力较好;4.具备良好的数据收集,处理和分析能力,能够通过数据分析发现业务的异常和风险;5.对审计工作有较深的理解,对生产、物流和供应链等业务有较好的理解和思考,能够透过现象看到问题的本质,推动问题的改善,提升组织的管理;6.熟练操作OFFICE办公软件以及用友软件。有意向欢迎投递简历到我邮箱哦