1、协助审计经理建立和完善审计制度、审计流程、考核体系;2、对审计计划实施方案进行调整和分解;3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;4、制定具体审计项目方案及内控评价方案;5、调查核实审计事项,收集审计证据、编制审计工作底稿;6、跟踪、评价已实施的管理改进措施;7、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;8、完成领导交办的其他事项。