工作职责:1、负责建立和完善公司内部控制评价体系;2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、负责审计过程中与各相关部门的协调和沟通;5、督促跟踪审计结论和建议的落实;6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;9. 定期提供内控相关知识和文化的培训,提高全公司的内控意识和理念。10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。任职要求: 1. 本科以上学历,财务、审计、内控等相关专业;2. 财务、审计相关工作经验,在大型企业担任过审计经理,有会计事务所相关经验优先;3. 掌握财务,审计、内控专业知识,掌握企业审计方面内容,包括财税法规、企业制度等内容;熟悉企业各部门相关业务流程;熟悉国家相关法律法规、政策制度等内容;4. 熟练掌握OFFICE软件的使用,有国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师等相关证书优先;5.积极主动、敬业上进、责任感强。