1.负责总部和子公司的16949质量管理体系、14001环境管理体系文件(手册、程序、三级文件)的编制、修订、报批;2.负责体系年度例行审核的准备、参与组织协调,负责例行审核各阶段不符合项的分析整改,并提交关闭证据与报告;3.负责上述各体系内部审核的组织准备协调实施,监督和验证内审不符合项整改、内审报告的编制,不符合问题证据的关闭管理; 4.负责体系改进相关的文件化标准、专项评估标准、流程手册规范等标准化模板化管理; 5.根据安排负责本部及参与沃德工厂(主机工厂)有关客户审核、新产品/项目的对接相关审核支持; 6.参与供应商评估审核相关工作,整理问题项和改进建议,撰写审核报告并报批;7.完成领导安排的其他工作。