工作职责:1、参与修订公司内部审计制度;2、拟定审计方案,审计报告和管理建议书等审计文书;3、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;4、及时发现公司潜在问题和风险,并制定改进措施;5、领导交办的其它工作。任职资格:1、本科及以上学历,财务、会计、金融等相关专业,取得会计及审计相关资格证书优先;2、具备5年以上内控、审计、风险管理、流程稽核等工作经验,掌握流程体系、内控建设的管理逻辑;3、有大型集团化公司内部审计工作经验,可独立开展内审工作;4、熟悉国家财务政策、会计准则及审计、税务法律、法规;5、具备良好的风险意识,职业道德、沟通能力、逻辑思维能力。