岗位职责:1. 负责分析与评估公司各流程的运行效果,对公司现行制度、流程进行系统梳理和测试,针对制度、流程执行过程中发现的疏漏和缺陷,提出完善和优化的切实合理意见,并推动落地、跟踪执行。2. 参与执行内部专项审计,检查和评估内部控制系统以及分配职责的履行情况,审查资源使用的经济性和效益性。3. 参与或独立撰写内部控制评价报告及内部审计报告,确认发现、并提出落地的建议和改进方案。4. 负责对接业务部门提交的内控咨询服务,负责内控工作中对相关方的培训交流工作的实施,对于主要流程上线后的定期陪跑及运行反馈跟踪。5. 执行领导交办的其他相关工作。 岗位要求:1. 本科及以上学历应届毕业生,会计、审计、财务管理、法律等相关专业。2. 熟练运用OFFICE办公软件,具备扎实的文稿撰写能力和数据分析能力。3. 展现出强烈的工作责任心、卓越的团队协作精神以及良好的沟通协调能力。4. 具备优秀的道德品质,坚持公平、公正原则,具有坚定的原则性。