岗位职责:1. 监控公司现有制度执行落实情况,并按每周汇报至部门内、每月汇总分析形成报告至公司;2. 针对反复出现或影响较大的不合理问题,提出内控整改建议,包括审批流程、规章制度整改等;3. 结合内控问题,配合质量部门提出现有质量体系文件整改建议,并从内控角度监控整改进度及落实情况,形成周报、月报或专项报告汇报至部门、公司;4. 定期组织公司内部关于内控制度的相关培训;5. 定期搜集并整理内控制度宣传素材,并协助品宣部门编制内刊文章;6. 根据业务发展,逐步搭建内控管理团队。任职要求:1. 财会管理类统招本科以上学历,中级审计师,10年以上制造业费用会计、会计主管工作经验,其中有审计岗位工作经历优先;2. 具备内控岗位职业素养,熟练掌握审计方法和程序。熟悉国家财经法规、审计法规,具备分析洞察能力和严谨的思维能力,较强的语言和文字表达能力。3. 具有国内已批量生产销售的汽车行业同岗位至少3年以上从业经历。