岗位职责:1、负责组织和开展财务、业务流程及内部控制等方面的内部审计工作;根据公司内部审计政策和程序,制定审计计划,完成审计工作,编制审计报告,定期向上级汇报审计结果及存在的风险点;2、对审计发现的问题提出改进建议,跟踪整改进度,确保整改措施得到有效落实;根据公司业务和风险情况,开展流程优化、内控设计和制度完善等工作;3、根据国内外最新的相关法律法规,及时更新公司内部审计标准和流程,完善内控体系,确保公司内部控制系统合规、有效,符合上市公司监管要求。4、其他内部审计和调查工作:依据公司制度,针对特定风险事件开展专项审计和专项调查等工作;5、完成上级交办的其他任务和工作。任职资格:1、本科及以上学历,审计学、财务管理、会计学或法律等相关专业;2、5年以上大中型制造业企业内部审计相关工作经验;3、熟悉内部审计、内部控制、风险管理、流程管理等相关专业知识,具备较强的风险合规意识;4、具备良好的数据分析能力,能够独立完成审计项目;5、具备良好的学习能力、逻辑分析能力及总结归纳能力;6、具备良好的沟通协调能力和团队协作精神,能承受较大的工作压力;7、具有CPA、CIA等专业资格证书者优先。