主要职责:1、负责公司财务战略制定、全面财务管理及内部控制工作,完成企业财务计划;2、为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,主持公司财务战略规划的制定;3、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;4、健全公司内部财务管理、风险控制各项制度,审计经营问题及风险,提出合理建议;5、健全公司财务会计体系、防范财务风险、优化成本管控、统筹资金使用;6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;7、协调同银行、工商、税务等政府部门关系,维护公司利益;8、完成公司交办的其他财务工作。职位要求:1、遵守中华人民共和国法律法规,具有良好的社会公德、职业道德;2、大学本科及以上学历,会计、财务管理、审计等相关专业;3、具有注册会计师、注册内部审计师等职业资格或高级会计师、高级审计师等职称;4、具有10年以上经济、财务、会计、审计等相关领域工作经历;5、在大中型企业或国企单位财务部门担任正职3年以上工作经验;6、年龄原则上不超过40周岁,特别优秀者可放宽条件。