岗位职责:1、根据年度审计计划,开展各类型专项审计,包括销售与收款管理、采购与付款管理、生产与存货管理、财务管理、人力资源管理、资产管理等;2、根据审计发现,撰写审计工作底稿、整理审计证据、提出审计建议,与被审计单位沟通讨论整改方案;3、追踪被审计单位整改结果;4、协助处理内控合规工作;5、完成上级领导安排的其他任务。任职要求:1、全日制本科及以上学历;2、会计、财务、审计或相关专业,取得CPA 、CIA证书者优先;3、3年以上审计、财务或相关领域工作经验,至少1年内部审计经验;4、熟悉国际和国内审计标准、会计准则和相关法律法规,熟练使用审计软件和办公软件,如Excel、Word、PowerPoint等;5、工作责任心强、原则性强,具有较强的沟通协调能力、逻辑思维能力、问题敏感性;