【工作内容】- 负责对公司各项业务活动进行内部审计,确保财务报告的真实性和准确性。- 参与制定审计计划,对公司的财务状况、运营流程及风险管理进行定期或不定期审查。- 对发现的问题提出改进建议,并跟踪改进措施的实施情况。- 编写审计报告,向管理层汇报审计结果及建议。- 协助外部审计师的工作,提供必要的文件和资料支持。【任职要求】- 具备会计、审计或相关领域的本科及以上5。- 熟悉国家财经法规、审计准则及内部控制流程。- 具有良好的逻辑思维能力、沟通协调能力和文字表达能力。- 工作认真负责,具有较强的分析判断力和问题解决能力。- 有良好的团队合作精神,能够适应快节奏的工作环境。- 由于不限制工作经验,欢迎应届毕业生加入我们的团队,公司将提供全面的培训和发展机会。