岗位职责:1、负责上市公司预算体系的搭建、执行与优化,拟订财务预算管理办法,参与制定和完善预算管理制度,完善财务预算管理流程,建立和完善各项预算管理表格。2、 结合上市公司管理需求及目标,制定预算编制时间表,统筹负责上市公司、各事业部、各职能中心预算编制及汇总工作,出具上市公司整体预算目标数据。3、对各事业部、各职能中心提交的预算,分析预算合理性(如收入增长与成本匹配度),提出调整建议。4、跟踪预算执行进度,定期输出预算执行报告(如月度/季度偏差分析);对重大偏差(如销售未达预期、成本超支)进行深入分析,推动责任部门改进。5、负责统筹月度、季度、半年度及滚动预测的编制工作。6、对超预算、预算外或者重大预算调整事项进行审批及管理;参与上市公司相关项目管理中的预算事项,进行事前、事中、事后跟踪管理,提供及时有效的财务预算信息。7、对各事业部财务BP提供的经营财务分析进行指导、汇总、合并,站在集团层面进行经营财务分析,对异常情况、潜在风险或机会提出合理化建议。8、领导交办的其他工作。任职要求:1. 全日制本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业。2. 具备3-5年财务预算管理及数据分析等相关经验。3. 具备较强的协调沟通能力、优秀的逻辑思维和数据分析能力,熟悉集团预算分析管理机制。4. 具备中级职称或CPA证书优先。