岗位职责:1、依据审计计划,组织并实施现场审计工作,识别审计过程中发现的问题,收集和分析审计证据,撰写审计报告;2、对审计发现问题提出改进建议,协同纪检等部门落实责任追究;3、对企业内部控制及风险管理情况进行审计,审计监督重点领域内控措施的有效性;4、对重大风险、重要问题线索开展针对性审计监督;5、落实集团审计部工作安排;6、协调配合相关外部审计、稽核和检查工作。任职要求:1、大学本科及以上学历,审计、信息系统、计算机等相关专业,3年及以上工作经验;2、具备信息系统审计、项目审计等工作经验,能够独立完成审计工作,并撰写审计报告;3、熟悉审计相关政策法规,熟练掌握企业各项审计技术,拥有CIA/CISA证书者优先;4、具备良好的职业道德和职业操守,原则性强,严谨细致,承压能力强,能够遵守相关法律法规和内部规定,维护企业的利益;5、具备较强的项目调研、需求分析和进度跟踪能力,现场经验丰富;6、具备较强的沟通能力、管理能力和抗压能力,富有团队合作精神; 7、具备优秀的口头和书面表达能力;逻辑思维清晰,有较强的沟通能力。