工作职责(1)财务核算管理:根据公司财务制度及核算管理要求,负责对各项收入成本、费用税金、往来款项等项目会计核算;负责成员企业全盘账务处理,确保核算符合企业会计准则及上市公司财务规范;编制单体财务报表,协助完成合并报表及上市主体财务数据申报。(2)税务合规与筹划:严格按照国家相关税收法律法规要求,准确规范进行日常纳税申报,统筹开展公司税务申报、汇算清缴、及税收检查工作,严控税务风险;跟踪研究税收政策,提出税收筹划合规方案,优化税务成本。(3)内控与合规建设按照上市集团财务审计管理要求,日常做好会计主体资产清查、内部审计等标准化规范化财务核查工作,配合外部审计、评估检查常态化进行;根据相关监管制度变更,参与成员企业财务制度修订,确保符合上市公司内控要求;(4)预算与经营分析协助编制年度预算,监控执行情况并提供财务分析报告;结合会计主体实际经营,定期进行财务分析,提出降本增效建议;对财务状况、风险防范提出建议意见,对新业务新业态中,经营管理重难点事项提出对策举措并优化落实。(5)其他专项工作配合完成上市主体财务信息披露、关联交易核对等专项任务。任职要求(一)基本条件教育背景:会计学、财务管理等相关专业,本科及以上学历;职称证书:持有中级会计师职称,CPA/ACCA优先;工作经验:3年以上企业会计岗位经验,熟悉企业全流程核算或具备相同年限会计事务所审计相关经验;专业技能:精通企业会计准则、税务法规及上市公司财务规范;熟练使用金蝶/用友等财务软件及Excel、PPT等办公工具;具备数据敏感性和基础财务分析能力;综合素质:责任心强,抗压能力佳,具备良好的沟通协调能力及团队合作意识。(二)优先录用条件(1)具有会计师事务所审计项目经验,熟悉IPO或年审流程;(2)具备上市公司/拟上市公司财务核算、合并报表或信息披露相关经验。(3)具备较强的沟通能力及业财融合实践经验。