岗位职责:1、协助对公司本部及子公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量以及有关的经济活动进行审计监督;2、协助对公司本部及子公司内部控制体系的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈;3、协助对子公司的经营绩效及有关经济活动进行监督与评价;4、配合完成对公司本部及子公司的应收账款、返利收取、预付账款、费用、资产损失核销、业务流程等事项的进行专项审计;5、配合完成对公司本部及子公司的物资(劳务)采购、工程招标、对外投资等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督;岗位要求:1、财务或审计相关专业2、较好的沟通表达能力,擅长撰写报告3、有相关证书者优先4、本科及以上学历