工作职责:1. 协助企业优化内部控制制度流程,并检查内控运行有效性2. 执行实施常规审计及与业务相关专项类审计工作,起草审计报告,提出整改建议,执行整改追踪。3. 其他主管交办事项任职资格:1. 熟悉上市公司法规、会计法规和税法2. 熟悉使用企业ERP系统软件(如SAP)3. 能识别业务流程关键问题点及风险点其他要求:1. 良好的职业道德和团队协作精神,沟通能力、执行力强,严谨、踏实的工作态度2. 有CISA、CIA证照或注册会计师证佳3. 曾任上市高科技制造业或联合会计师事务所之审计工作满2年以上温馨提示:公司在招聘过程中不收取任何费用,求职环节以任何理由收费的行为均为诈骗!