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内控审计师(J10668)
7千-1.4万·15薪
人 · 本科 · 2年及以上工作经验 · 性别不限2024/10/23发布
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西淝河路88号

公司信息
合肥晶合集成电路股份有限公司

国企/5000-10000人

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职位描述
工作职责:
1. 协助企业优化内部控制制度流程,并检查内控运行有效性
2. 执行实施常规审计及与业务相关专项类审计工作,起草审计报告,提出整改建议,执行整改追踪。
3. 其他主管交办事项
任职资格:
1. 熟悉上市公司法规、会计法规和税法
2. 熟悉使用企业ERP系统软件(如SAP)
3. 能识别业务流程关键问题点及风险点
其他要求:
1. 良好的职业道德和团队协作精神,沟通能力、执行力强,严谨、踏实的工作态度
2. 有CISA、CIA证照或注册会计师证佳
3. 曾任上市高科技制造业或联合会计师事务所之审计工作满2年以上
温馨提示:
公司在招聘过程中不收取任何费用,求职环节以任何理由收费的行为均为诈骗!

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