岗位职责:
1、协助建立健全公司审计体系,参与制定和维护公司内部审计制度,制定涉及财务作业的标准流程:制定公司核算制度,建立费用分类标准、建立成本核算和会计核算方法,加强内部控制流程。
2、编制年度审计计划,协调实施,编制年度审计工作总结;
3、定期对公司各项目进行审计,制定审计计划和审计预算,负责审计过程中的现场复核,把控审计质量;通过内部审计,对公司内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,确保核算符合公司规定、收支符合公司制度,从而完善内部控制体系;
4、审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实。
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
6、完成领导分配的其他任务。
任职要求:
1、财务、审计类相关专业本科以上学历,熟悉公司的内部控制体系;有注册会计师、审计师等相关资格者优先;
2、3年以上审计或者风险控制经验,并在公司独立负责过具体审计项目,有制造企业或知名会计事务所工作经验优先;具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、良好的决策能力、计划于执行能力、写作表达能力、沟通能力、团队领导能力;
5、正直良好的职业道德和团队协作精神。
6、可适应出差。