工作职责:1、根据公司年度审计工作计划,参与公司审计项目工作,完成分配的审计任务; 2、组织对内控制度的执行情况进行审计,对执行偏差进行跟踪闭环处理;3、参与对总部及各分子公司重大经营活动、重大经济合同的审计活动;4、参与对各分子公司经营效益及对授权制度和作业流程的执行情况。任职资格:1、具有审计、财务等相关专业的本科以上学历,中级会计师或审计师职称 ,CPA优先;2、具有5年以上中大型制造业财务、内部审计等工作经验,2年以上管理经验;3、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。