1、负责统筹公司体系第三方认证、审核和新客户潜在供应商审核2、组织分析内外部环境、相关方需求和期望,识别风险和基于并分析对策,收集汇总以上信息。3、维护和改进质量体系各项工作流程,定期组织体系稽查活动,保证质量一下有效运行。4、组织质量体系内审、外审工作,并对开出的不符合项进行跟踪,验证其有效性;5、组织开展管理评审工作,对管理评审改进进行跟踪闭环;6、对质量目标指标进行统计分析,督促责任部门进行整改;7、依据《文件控制程序》等文件管理要求,管理部门内部的质量体系文件,组织编制、修订、评审及发布质量手册、程序文件、三级文件等,保证体系文件的充分性、有效性和适宜性。