岗位职责:1.在内控审计主管指导下开展各项内控审计工作,包括但不限于:现场调查取证、工作底稿的编制或常规工作底稿的复核、审计过程中的出现疑难问题或审计发现的问题的记录与评价等;2.负责按审计进度完成内控审计现场调查和审计底稿编制工作,以确保如期完成审计任务;3.负责内控审计现场资料的整理、底稿编制以及相关附件的整理与归档工作;4. 上级领导交代的其他工作。 任职资格:1.本科(含)以上学位,审计学、会计学、财务管理学、信息系统管理等相关专业,有2年以上相关行业工作经验;2. 熟练掌握办公自动化软件;3. 了解审计基本原理、熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;4. 能在财务审计主管指导下完成外勤观察、检查、询问等控制测试和实质性测试,并能编制工作底稿;5. 诚实、务实、专注、创新、激情、创新,工作态度积极乐观,能承受工作压力,具有团队合作精神;6. 持有会计中级职称或审计中级职称,CIA、CPA、CMA相关证书,优先考虑