工作职责:1.参与公司内部审计项目,通过审计工作,识别风险、提升管理、降本增效、追赃挽损;2.组织实施内控流程审计、专项审计、离职审计和案件调查等工作,并出具审计报告和管理建议书;3.具备供应链审计经验优先;4.负责监督业务流程或舞弊高危环节,审计舞弊漏洞,查处舞弊人员,建立舞弊防控体系建设,组织廉洁从业培训工作;5.建立并持续完善公司内控环境,建立积极、充分和高效的合规环境;给予内控流程建设、管理效率方面的帮助;6.其他领导交办的审计工作。任职要求:1.大学本科以上学历;2.财会、审计方面相关专业;3.三年以上制造业内部审计经验;4.具有丰富的内控审计、流程审计、专项审计和案件调查经验,能够独立主导复杂的审计项目;5.熟练使用各种办公软件和财务软件。