1、岗位职责:(1)在审计主管的指导下,负责完成公司资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;(2)审计公司各部门及所属内部独立核算单位的各项费用开支情况,出具报告并及时报送;(3)参加公司相关财产、存货的清查盘点工作;(4)对公司重要合同、协议的执行情况进行监察,出具报告并及时报送;(5)对公司各项制度执行、授权权限审批、资质评审等进行审核,并出具报告及时报送;(6)对公司员工工资核算、人员调动、离职交接等进行审核;(7)整理、归档公司审计资料,管理审计档案;(8)完成上级主管交办的其他相关工作。2、重点要求:(1)任职要求:大学本科及以上学历,会计、财务、审计相关专业。(2)专业知识:具有会计或审计初级任职资格证书,或具有1年以上公司内部审计稽查工作经验,或会计师事务所审计实习经验者优先考虑。(3)技能要求:熟练应用财务软件,如ERP、用友、金蝶等软件。熟练掌握Microsoft Office操作软件,善于发现问题,具备良好的文字沟通、表达协调和分析问题的能力。具有良好的团队协作精神、服务意识,敢于坚持原则。(4)职业要求:认同公司文化价值理念,思维敏锐,执行力强,工作认真细心、勤奋主动、责任心强、实事求是,遵守内部审计职业道德。