岗位职责:1、按照年度审计计划,开展内部控制审计,经济活动审计,合规性审计等等,并提出改善意见,跟进整改情况;2、负责调查、核实审计事项,收集审计证据,编制审计工作底稿;3、跟踪检查股份下属公司落实股份、监管机构、审核中介组织审计意见的情况;4、草拟审计报告,提出审计建议,送领导审核;5、负责组织收集、整理、汇编与股份业务相关的国家宏观政策及行业信息;6、完成上级临时安排的其他工作。任职要求:1、本科及以上学历,财务、审计相关专业;2、有3年以上财务、审计或者风险控制经验,熟知经营管理的相关知识,有上市公司内审部工作经验优先;3、逻辑思维清晰,高度的敬业精神和责任心,良好的沟通协调能力。