任职资格:1、本科及以上学历,审计或财会相关专业,5年以上审计工作经验或2年以上同等岗位工作经验;2、熟悉财务核算系统以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;3、熟悉审计操作程序和升级方法及审计的全套流程和管理4、熟悉根据财经法律法规和税收政策及相关财务的处理方法;5、具有较强的人际交往能力、团队协作能力和综合分析能力。岗位职责:1、根据内部审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;2、按照内部审计工作计划及内部审计项目特点,制定具体的内部审计计划;3、建立对资产和资金使用的监控机制,发现违规现象时及时采取预警措施;4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;5、负责审查公司各中心、部门对授权制度和作业流程的执行情况,6、定期或不定期组织必要的专项审计,专案审计和财务收支审计;7、起草内部审计报告,客观公正地反应被审计部门或项目情况,并提出建设性的建议或处理意见;8、负责对审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;9、负责对审计过程中相关部门的协调和沟通;10、负责完成审计资料和档案的归档,保管和保密工作;11、完成与审计有关的其他工作