**此职位为公司新增岗位**主要职责:1.制定/维护公司财务和业务内部控制政策和流程2.通过实地审阅业务和财务流程,确保管理权限手册在国内公司有效执行3.进行运营审查并进行内部审核,以确保遵守所制定的政策和程序有效执行并确保会计和运营数据反映运营的实际情况4.通过实地观察和研究营运实际情况,向总部的管理层报告控制缺陷,并提出降低风险和增加价值的建议并跟踪整改建议和后续行动5.管理层要求的其他相关工作职位要求:1. 大学本科学历以上,主修财经或管理类专业,具有中级会计师或经济师资格2. 10年以上,其中5年以上内审经验,有建材行业经验优先;熟悉财务管理,审计事务,并具备一定的英语读写能力3. 熟悉使用WORD、EXCEL、POWERPOINT等办公软件4. 到集团于国内不同省市的区域办公处及合资公司进行现场审查5. 有能力独立执行整个审核项目6. 较强的沟通协调能力,执行能力、较高的职业素养,团队协作能力7. 较强的洞察能力与应变能力,良好的心理素质8. 严谨的逻辑分析能力,良好的分析报告撰写能力9. 具有一定的管理学、经济学、法律、财务、金融方面知识10. 工作细致认真、积极主动、工作效率高、责任心强,具有团队精神