审计经理/主管(制造业)职位信息 1、全面主持部门工作,负责制定本部门管理目标;2、负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进;3、负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;4、负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评估,并根据风险控制需要确定审计关键工作;5、负责制定审计工作目标和具体的工作计划,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升;6、出具审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议;7、领导交办的其他工作。任职资格:1、30-40岁,统招本科及以上学历,审计、监察、财务相关专业,具备CIA/CPA相关证书优先。2、连续5年以上中型制造业同岗位经验;3、熟悉国家及地方审计法律法规、政策及条例;4、责任心和原则性强,严谨细致,优秀的分析判断能力、洞察力、良好的组织协调能力及抗压能力。