岗位职责:1、按照上市公司审计相关政策及制度要求,结合公司实际,完善内部审计相关制度规范;2、根据公司年度内部审计计划,开展内部审计工作,形成内部审计工作底稿,参与或独立负责报告的撰写及被审计单位的沟通,负责督促后续整改工作的落实;3、作为主审开展内部专项审计,及时发现潜在问题及风险,并提出相应改进意见和合理化建议,同时跟踪后续整改情况;4、负责对审计资料的收集和整理归档工作;5、完成审计相关领导交办的其他任务或工作事项。任职要求:1、统招全日制本科或以上学历,审计、财务、会计等专业;通过CPA/ACCA/CMA考试的优先。2、有大型国央企、上市公司审计工作经验及会计师事务所工作经验的优先;3、有较强熟练专业基础知识和文字功底;熟悉制造业相关业务流程;3、学习能力强,善于沟通,具有良好的专业素质和团队合作精神;4、根据工作需要,能够适时出差到公司内部各异地分子公司展开审计等相关工作;5、身心健康,无不良嗜好;无犯罪及被列入负面清单等历史不良记录等。