一、岗位职责1、协助制定审计计划,明确审计目标、范围和时间安排。2、收集被审计单位资料,了解其业务流程、内部控制制度,初步分析风险点,为审计实施做准备。3、参与现场审计工作,按照审计程序对财务报表、会计账簿、凭证等进行详细审查,确保数据真实性、准确性和合规性。4、对审计中发现的问题,及时与被审计单位沟通,获取相关解释和证据,初步判断问题性质和影响程度。5、协助项目经理完成对重大审计事项的审计取证工作,编制审计工作底稿,记录审计过程和发现的问题,确保审计证据充分、适当,工作底稿规范、完整。6、对被审计单位财务数据进行分析性复核,运用比率分析、趋势分析等方法,识别异常波动和潜在风险,为审计重点提供线索。7、协助评估被审计单位内部控制有效性,通过穿行测试、控制测试等手段,发现内部控制缺陷,并提出改进建议。8、协助撰写审计报告初稿,清晰阐述审计发现的问题、影响及建议,确保报告内容客观、准确、逻辑严谨,语言简洁明了。9、参与与被审计单位的审计结果沟通会议,解答被审计单位疑问,跟进审计问题整改情况,收集整改证据,确保审计建议得到有效落实。10、整理和归档审计资料,保证审计档案完整性和保密性,便于日后查阅和参考。11、参与审计团队内部培训与交流,分享审计经验和专业知识,提升团队整体业务水平二、任职要求:1、学历要求:本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业优先。2、专业证书:具有注册会计师(CPA)、税务师、中级会计师、中级审计师等相关专业资格证书者或职称优先考虑。3、审计经验:有2-3年的会计师事务所审计工作经验,能独立完成中小型项目。