1、日常抽盘,月底盘点,月底盘点数据整理,盘点账实差异处理,每月盘点时间及人员安排。2、日常单据修改,新增物料码,材料领用核销,委外核销,生产领料清查,K3系统所有单据排查,指导其他部门针对K3系统业务处理。3、成本差异查找,产品成本核价,月末成本结算。4、生产车间产量效益表,核对车间计件产量。5、价格维护、审核,采购发票处理、生成凭证,过磅、材料入库,。6、产品入库单价复核,委外入库单价复核,委外单据审核,销售出库单价复核。7、整理应付账款余额表,应付款请款单审核,应付帐款对账。8、凭证整理及装订。